為有效防范和控制公司經(jīng)營風險,確保企業(yè)守法經(jīng)營,宜春旅游集團強化內(nèi)審工作,公司法律事務與審計協(xié)調(diào)部于2023年4月起對集團各部門及子公司進行內(nèi)部審計,以公司2023年度經(jīng)營目標和“三比三爭”活動工作任務為中心,發(fā)揮監(jiān)督、管理、服務職能,以審計監(jiān)督推進過程控制,推進企業(yè)內(nèi)控體系有效運作。
本次審計針對內(nèi)部管理制度、規(guī)定及程序的制定和2022年的落實情況進行評審,涉及財務管理、采購、工程維修、車輛管理、人事管理、檔案資料、國有資產(chǎn)租賃、經(jīng)營業(yè)務、項目合作協(xié)議(合同)、安全生產(chǎn)等各方面。主要研析現(xiàn)有制度執(zhí)行情況,審查相關內(nèi)控制度的建立空間,對標對表核查內(nèi)控制度規(guī)范性、科學性、實際操作性,聚焦制度是否得到有效的執(zhí)行,其執(zhí)行能效如何等目標,對經(jīng)營性項目的業(yè)務活動和管理活動實效進行評審。
按照集團公司《2023年度內(nèi)審工作計劃》安排,法律事務與審計協(xié)調(diào)部目近期已對宜春市花卉博覽園運營管理有限公司、宜春市禪都文化博覽園運營管理有限公司、宜春市鑫達酒店有限公司、江西五葉酒店管理有限公司東湖酒店等四家子公司進行內(nèi)部審計,通過訪談、查閱文件和記錄等多種方式實地檢查,掌握情況,找準問題,客觀評判,一周內(nèi)出具風控工作評審報告及整改措施報告。
目前,集團內(nèi)部管理風險總體可控,但也存在部分工作管理缺位等問題。法律事務與審計協(xié)調(diào)部后續(xù)將按照有關工作要求,不定期、多頻次開展“回頭看”核實整改,為公司在國企改革道路中順利建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,高水平實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展守穩(wěn)守牢底線紅線,盡心竭力保駕護航。
撰稿:譚洪濤、鐘靈毓 | 編輯:陳世君 | 編審:林崗